附件2:
2018年度市直部门决算和“三公”经费
决算公开文本
朝阳市交通运输局2018年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市交通运输局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市交通运输局2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市交通运输局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市交通运输局概况
一、主要职责
(一)负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路、民航建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
(二)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路行业政策并监督实施,组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度,组织编制全市综合交通运输体系规划,拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划,指导综合交通运输枢纽规划与管理,按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输,指导全市交通运输行业体制改革工作。
(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任,组织编制交通运输固定资产投资计划,协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设,组织实施其他市内重点交通工程建设,负责有关交通工程造价的监督管理工作,负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
(四)承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任,协调铁路、民航运输,指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海(水)上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
(五)负责指导城市公共交通、轨道交通运营,负责全市地方铁路的行业管理。
(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
(七)负责全市公路路网运行监测协调工作,指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市内陆水域水上交通安全监管,负责防治船舶污染工作。
(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
(九)负责交通运输有关涉外工作,开展国际交流与合作。
(十)承担市春运领导小组日常工作。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳交通运输局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、朝阳市交通运输局机关
2、朝阳市运输管理处
3、朝阳市公路管理处
4、朝阳市交通工程质量与安全监督局
5、朝阳市铁路建设管理办公室
第二部分 朝阳市财政局2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
11,961.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.21 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
228.29 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
60.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
8,844.93 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
11,961.43 |
本年支出合计 |
55 |
9,134.43 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
4,314.71 |
其中:提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
3,782.14 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
7,141.71 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
60 |
6,481.57 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
16,276.14 |
总计 |
62 |
16,276.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,961.43 |
11,961.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
358.42 |
358.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
358.42 |
358.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
239.28 |
239.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.14 |
119.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
11,433.02 |
11,433.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
4,623.61 |
4,623.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140101 |
行政运行 |
1,625.31 |
1,625.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140102 |
一般行政管理事务 |
348.20 |
348.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140104 |
公路建设 |
790.00 |
790.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,860.10 |
1,860.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
4,475.02 |
4,475.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
1,827.70 |
1,827.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
2,647.32 |
2,647.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
2,271.00 |
2,271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
2,271.00 |
2,271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21499 |
其他交通运输支出 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2149999 |
其他交通运输支出 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
2018年度支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,134.43 |
1,929.54 |
7,204.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
228.29 |
228.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
228.29 |
228.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
96.25 |
96.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.14 |
119.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
8,844.95 |
1,700.05 |
7,144.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
3,782.62 |
1,636.66 |
2,145.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140101 |
行政运行 |
1,574.46 |
1,574.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140102 |
一般行政管理事务 |
212.22 |
0.00 |
212.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140104 |
公路建设 |
51.06 |
0.00 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140110 |
公路和运输安全 |
22.59 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140112 |
公路运输管理 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,860.09 |
0.00 |
1,860.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
4,897.45 |
0.00 |
4,897.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
1,827.70 |
0.00 |
1,827.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
3,069.75 |
0.00 |
3,069.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
101.49 |
0.00 |
101.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
101.49 |
0.00 |
101.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21499 |
其他交通运输支出 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2149999 |
其他交通运输支出 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,961.43 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
228.29 |
228.29 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
8,844.93 |
8,844.93 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
11,961.43 |
本年支出合计 |
53 |
9,134.43 |
9,134.43 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,297.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
7,124.76 |
7,124.76 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,297.76 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
16,259.19 |
总计 |
58 |
16,259.19 |
16,259.19 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
4,297.76 |
515.61 |
3,782.14 |
11,961.43 |
2,057.11 |
9,904.32 |
9,134.43 |
1,929.54 |
7,204.89 |
7,124.76 |
643.19 |
6,481.57 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
69.22 |
69.22 |
0.00 |
358.42 |
358.42 |
0.00 |
228.29 |
228.29 |
0.00 |
199.34 |
199.34 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.22 |
69.22 |
0.00 |
358.42 |
358.42 |
0.00 |
228.29 |
228.29 |
0.00 |
199.34 |
199.34 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
239.28 |
239.28 |
0.00 |
96.25 |
96.25 |
0.00 |
173.77 |
173.77 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
38.47 |
38.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.14 |
119.14 |
0.00 |
119.14 |
119.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
4,228.53 |
446.39 |
3,782.14 |
11,433.02 |
1,688.70 |
9,744.32 |
8,844.95 |
1,700.05 |
7,144.90 |
6,816.62 |
435.05 |
6,381.57 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
469.19 |
446.39 |
22.80 |
4,623.61 |
1,625.31 |
2,998.30 |
3,782.62 |
1,636.66 |
2,145.96 |
1,310.20 |
435.05 |
875.15 |
|||
2140101 |
行政运行 |
106.13 |
106.13 |
0.00 |
1,625.31 |
1,625.31 |
0.00 |
1,574.46 |
1,574.46 |
0.00 |
156.99 |
156.99 |
0.00 |
|||
2140102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
348.20 |
0.00 |
348.20 |
212.22 |
0.00 |
212.22 |
135.98 |
0.00 |
135.98 |
|||
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790.00 |
0.00 |
790.00 |
51.06 |
0.00 |
51.06 |
738.94 |
0.00 |
738.94 |
|||
2140110 |
公路和运输安全 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
22.59 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|||
2140112 |
公路运输管理 |
328.19 |
328.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.20 |
62.20 |
0.00 |
265.99 |
265.99 |
0.00 |
|||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
1,860.10 |
0.00 |
1,860.10 |
1,860.09 |
0.00 |
1,860.09 |
12.08 |
12.07 |
0.01 |
|||
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
764.34 |
0.00 |
764.34 |
4,475.02 |
0.00 |
4,475.02 |
4,897.45 |
0.00 |
4,897.45 |
341.91 |
0.00 |
341.91 |
|||
2140401 |
对城市公交的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,827.70 |
0.00 |
1,827.70 |
1,827.70 |
0.00 |
1,827.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|||
2140403 |
对出租车的补贴 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|||
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
764.25 |
0.00 |
764.25 |
2,647.32 |
0.00 |
2,647.32 |
3,069.75 |
0.00 |
3,069.75 |
341.82 |
0.00 |
341.82 |
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
2,995.00 |
0.00 |
2,995.00 |
2,271.00 |
0.00 |
2,271.00 |
101.49 |
0.00 |
101.49 |
5,164.51 |
0.00 |
5,164.51 |
|||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
2,995.00 |
0.00 |
2,995.00 |
2,271.00 |
0.00 |
2,271.00 |
101.49 |
0.00 |
101.49 |
5,164.51 |
0.00 |
5,164.51 |
|||
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,482.58 |
302 |
商品和服务支出 |
340.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
602.43 |
30201 |
办公费 |
10.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
315.24 |
30202 |
印刷费 |
2.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
239.12 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.87 |
30204 |
手续费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.83 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
122.61 |
30206 |
电费 |
36.07 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.96 |
30207 |
邮电费 |
6.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.44 |
30208 |
取暖费 |
27.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.20 |
30211 |
差旅费 |
49.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
7.08 |
30213 |
维修(护)费 |
6.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.81 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
53.88 |
30216 |
培训费 |
1.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.93 |
30217 |
公务招待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.49 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
38.28 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.68 |
30239 |
其他交通费用 |
111.56 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.04 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,589.39 |
公用经费合计 |
340.15 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
|
|
|
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
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本年支出 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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3 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:辽宁省朝阳市交通局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
部门名称:辽宁省朝阳市交通局 |
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金额单位:万元 |
项 目 |
2018年预算数 |
2018年决算数 |
合 计 |
20.10 |
19.48 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
2、公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
3、公务用车购置及运行费 |
20.00 |
19.38 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
20.00 |
19.38 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
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其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分 朝阳市交通运输局2018年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计16276.14万元,包括:
1.财政拨款收入11961.43万元,占收入总计的73.5%。其中:公共预算财政拨款收入11961.43万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余4314.71万元,占收入总计的26.5%。主要是项目资金等。
与上年相比,今年收入减少120111.32万元,降低88%,主要原因:项目投资比重减少。
(二)支出总计9134.43万元,包括:
1.基本支出1929.54万元,占支出总计的21.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1482.58万元,对个人和家庭的补助支出106.81万元,商品和服务支出340.15万元。
2.项目支出7204.89万元,占支出总计的78.9%。主要为交通建设项目支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少112601.92万元,降低92.5%,主要原因:交通项目投资比重减少。
(三)年末结转和结余7141.71万元。
主要是工程项目未竣工等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少7509.41万元,降低51.2%,主要原因:项目竣工,结转资金降低。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出9134.43万元,其中:基本支出1929.54万元,项目支出7204.89万元。与上年相比,财政拨款支出减少6248.97万元,降低40.6%,主要原因:项目资金减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的329.17%,其中:基本支出完成年初预算的69.5%,年初无项目预算,项目完成年初预算的XX%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出9134.43万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1.21万元,占0.01%;社会保障和就业支出228.29万元,占2.5%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出60万元,占0.66%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出8844.93万元,占96.83%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
1.一般公共服务支出1.21万元,具体包括:
(1)行政运行0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(3)预算改革业务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(5)信息化建设0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(6)事业运行0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(8)招商引资1.21万元,主要是差旅费支出,完成年初预算12.1%。
2.社会保障和就业支出228.29万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休96.25万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位离退休12.9万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的100%。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费119.14万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。
(4)死亡抚恤0万元,主要是无支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(5)伤残抚恤0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
4.节能环保支出60万元,具体包括:
水体支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
能源节约利用60万元,。
5.农林水事务支出0万元,具体包括:
其他农业支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
6.交通运输支出8844.93万元,具体包括:
公路水路运输支出3782.6万元。
成品油价格改革补贴其他支出4897.45万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
车辆购置税支出101.49万元。
其他交通运输支出63.39万元。
7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
9.住房保障支出0万元,具体包括:
住房公积金0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.48万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费19.38万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是XX等原因。
2.公务接待费0.1万元,主要用于公务接待,2018年国内公务接待累计5批次,10人,0.1万元。2018年公务接待费比上年增加0.1万元,增长XX%,主要是接待相关工作人员。
3. 公务用车购置及运行费19.38万元,比上年增加2.08万元,增长12%,主要是车辆运行维护费用增长。
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费19.38万元,主要用于公务用车运行维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1929.54万元,其中:人员经费1589.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费340.15万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年市交通运输局机关运行经费支出48.6万元,比上年减少15万元,降低23.6%,主要原因是压缩支出,相关费用支出下降。
(二)政府采购支出情况。
2018年市交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,交通运输局共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金26万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99分。
通过绩效自评未发现问题。下一步将采取以下措施加以改进:一是科学合理的制定项目实施方案;二是建立预算绩效考评制度。严格执行资金管理制度,无违法违纪现象。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。